教育部2018年部门预算

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一、教育部概况

(一)部门职能

(二)部门预算单位构成

二、2018 年部门预算报表

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)政府性基金预算支出表

(六)部门收支总表

(七)部门收入总表

(八)部门支出总表

三、2018 年部门预算情况说明四、名词解释

 

一、教育部概况

(一)部门职能

教育部为国务院组成部门,主要职责包括:

  1. 拟订教育改革与发展的方针、政策和规划,起草有关法律法规草案并监督实施。
  2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。
  3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和 特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件, 组织审定基础教育国家课程教材,全面实施素质教育。
  4. 拟定教育督导的规章制度和标准,指导全国教育督导工作;依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作;起草国家教育督导报告;承办国务院教育督导委员会的具体工作。
  5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,制订中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
  6. 指导高等教育发展与改革,承担深化直属高校管理体 制改革的责任。制定高等教育学科专业目录和教学指导文件, 会同有关部门审核高等学校设置、更名、撤销与调整,统筹指导各类高等教育和继续教育,指导改进高等教育评估工作。
  1. 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计全国教育经费投入情况。
  2. 统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
  3. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作,指导高等学校的党建和稳定工作。
  4. 主管全国的教师工作,会同有关部门制订各级各类教师资格标准并指导实施,指导教育系统人才队伍建设。
  5. 负责各类高等学历教育招生考试和学籍学历管理工作,会同有关部门制订高等教育招生计划,参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。
  6. 规划、指导高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究,协调、指导高等学校参与国家创新体系建设和承担国家科技重大专项等各类科技计划的实施工作,指导高等学校科技创新平台的发展建设,指导教育信息化和产学研结合等工作。
  7. 组织指导教育方面的国际交流与合作,制定出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校管理工作的政策,规划、协调、指导汉语国际推广工作,开展与港澳台的教育合作与交流。
  1. 拟订国家语言文字工作的方针、政策,制订语言文字工作中长期规划,制订汉语和少数民族语言文字规范和标准并组织协调监督检查,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
  2. 负责全国学位授予工作,实施国家的学位制度,负责国际间学位对等、学位互认等工作。
  3. 负责协调我国有关部门开展与联合国教科文组织在教育、科技、文化等领域国际合作,负责与联合国教科文组织秘书处及相关机构、组织的联络工作。
  4. 承办国务院交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

2018 年,教育部部门预算反映部本级(包括独立核算的驻外机构)、教育部离退休干部局、75 所直属高校(其中1所为两地办学,预算分户管理)以及 36 个直属单位的经费收支情况,不包括中央财政转移地方用于支持各地学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育等的教育专项。截至 2017 年 12 月 31 日,我部及所属单位实有各类工作人员(含教职工)55.56 万人,其中:在职人员 28.79 万人、离休人员 0.59 万人、退休人员 20.57 万人、其他和遗属等人员 5.61 万人。我部直属高校实有各类学生 661.38 万人。教育部基本支出不仅包括教育部机关人员工资、津补贴、办公等运转开支,还包括 75 所直属高校和 36 家直属单位全部人员的工资、津补贴、住房保障、教育教学等运转支出、学校培养学生的各项开支及教育部驻国(境)外机构经费等。

教育部2018年部门预算

2018 年教育部部门预算编制单位范围详细情况如下:

序号 单位名称 序号 单位名称
1 教育部本级 58 中央戏剧学院
2 教育部离退休干部局 59 东北林业大学
3 四川大学 60 上海财经大学
4 兰州大学 61 中国矿业大学(徐州)
5 中山大学 62 中国矿业大学(北京)
6 武汉大学 63 河海大学
7 复旦大学 64 南京农业大学
8 南京大学 65 中国药科大学
9 厦门大学 66 中国地质大学(武汉)
10 山东大学 67 中国地质大学(北京)
11 中国海洋大学 68 华中农业大学
12 北京大学 69 电子科技大学
13 中国人民大学 70 西南交通大学
14 南开大学 71 西南财经大学
15 吉林大学 72 西安电子科技大学
16 重庆大学 73 北京交通大学
17 西安交通大学 74 中南财经政法大学
18 华南理工大学 75 长安大学
19 华中科技大学 76 对外经济贸易大学
20 武汉理工大学 77 华北电力大学
21 合肥工业大学 78 教育部机关服务中心
22 上海交通大学 79 国家教育行政学院
23 同济大学 80 国家开放大学
24 华东理工大学 81 中央电化教育馆
25 东华大学 82 中国教育电视台
26 东南大学 83 教育部语言文字应用研究所
27 江南大学 84 国家留学基金管理委员会
28 浙江大学 85 中国教育国际交流协会
29 湖南大学 86 国家汉语国际推广领导小组办公室
30 中南大学 87 教育部教育管理信息中心
31 清华大学 88 全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心
32 北京科技大学 89 教育部基础教育课程教材发展中心
33 北京化工大学 90 全国学生资助管理中心
34 天津大学 91 中国教育学会
35 北京中医药大学 92 中国高等教育学会
36 大连理工大学 93 中国教育科学研究院
37 东北大学 94 教育部职业技术教育中心研究所
38 西南大学 95 教育部教育发展研究中心
39 陕西师范大学 96 教育部科技发展中心
40 华中师范大学 97 教育部高等学校社会科学发展研究中心
41 华东师范大学 98 教育部教育装备研究与发展中心
42 北京师范大学 99 全国高校古籍整理研究工作委员会
43 东北师范大学 100 教育部留学服务中心
44 上海外国语大学 101 教育部考试中心
45 北京外国语大学 102 中国成人教育协会
46 北京语言大学 103 中国职业技术教育学会
47 西北农林科技大学 104 中国教师发展基金会
48 中国石油大学(北京) 105 中国中学生体育协会
49 中国石油大学(华东) 106 中国大学生体育协会
50 北京邮电大学 107 教育部学位与研究生教育发展中心
51 中国农业大学 108 教育部高等教育教学评估中心
52 北京林业大学 109 中国教育发展基金会
53 中国传媒大学 110 教育部经费监管事务中心
54 中央财经大学 111 教育部民族教育发展中心
55 中国政法大学 112 中国教育报刊社
56 中央音乐学院 113 教育部学校规划建设发展中心
57 中央美术学院

 

二、2018 年部门预算报表

财政拨款收支总表

部门公开表1

单位:万元

收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 14,341,910.85 一、本年支出 14,788,921.51
(一)一般公共预算拨款 14,136,822.85 (一)一般公共服务支出 180.00
(二)政府性基金预算拨款 205,088.00 (二)外交支出 30,694.51
(三)教育支出 13,430,888.39
二、上年结转 447,010.66 (四)科学技术支出 519,995.64
(一)一般公共预算拨款 447,010.66 (五)文化体育与传媒支出 31,907.15
(二)政府性基金预算拨款 (六)社会保障和就业支出 17,094.11
(七)医疗卫生与计划生育支出 2,028.00
(八)农林水支出 1,369.98
(九)资源勘探信息等支出 980.09
(十)国土海洋气象等支出 2,574.06
(十一)住房保障支出 554,209.58
(十二)其他支出 197,000.00
二、结转下年
收    入    总    计 14,788,921.51 支    出    总    计 14,788,921.51

注:财政拨款收支总表反映部本级(包括独立核算的驻外机构)、教育部离退休干部局、75所直属高校(其中1所为两地办学,预     算分户管理)以及36个直属单位的财政拨款收支情况。

 

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位:万元

 

 

科目编码

 

 

科目名称

2017年执行数 2018年预算数 2018年预算数比2017年执行数 2018年预算数比2017年执行数(扣除发改委基建)
执行数 扣除发改委基建后执

行数

合计 基本支出 项目支出 扣除发改委基建后预

算数

增减额 增减比例 增减额 增减比例
201 一般公共服务支出 350.00 350.00 180.00 0.00 180.00 180.00 -170.00 -48.57% -170.00 -48.57%
20111 纪检监察事务 350.00 350.00 180.00 0.00 180.00 180.00 -170.00 -48.57% -170.00 -48.57%
2011105 派驻派出机构 350.00 350.00 180.00 0.00 180.00 180.00 -170.00 -48.57% -170.00 -48.57%
202 外交支出 33,425.98 33,425.98 30,235.07 6,990.07 23,245.00 30,235.07 -3,190.91 -9.55% -3,190.91 -9.55%
20202 驻外机构 11,754.98 11,754.98 7,890.07 6,990.07 900.00 7,890.07 -3,864.91 -32.88% -3,864.91 -32.88%
2020202 其他驻外机构支出 11,754.98 11,754.98 7,890.07 6,990.07 900.00 7,890.07 -3,864.91 -32.88% -3,864.91 -32.88%
20203 对外援助 2,350.00 2,350.00 950.00 0.00 950.00 950.00 -1,400.00 -59.57% -1,400.00 -59.57%
2020306 对外援助 2,350.00 2,350.00 950.00 0.00 950.00 950.00 -1,400.00 -59.57% -1,400.00 -59.57%
20204 国际组织 18,706.00 18,706.00 21,120.00 0.00 21,120.00 21,120.00 2,414.00 12.90% 2,414.00 12.90%
2020401 国际组织会费 16,590.00 16,590.00 18,604.00 0.00 18,604.00 18,604.00 2,014.00 12.14% 2,014.00 12.14%
2020402 国际组织捐赠 2,116.00 2,116.00 2,516.00 0.00 2,516.00 2,516.00 400.00 18.90% 400.00 18.90%
20299 其他外交支出 615.00 615.00 275.00 0.00 275.00 275.00 -340.00 -55.28% -340.00 -55.28%
2029901 其他外交支出 615.00 615.00 275.00 0.00 275.00 275.00 -340.00 -55.28% -340.00 -55.28%
205 教育支出 12,644,512.30 12,157,916.30 13,113,457.27 6,903,253.80 6,210,203.47 12,568,601.27 468,944.97 3.71% 410,684.97 3.38%
20501 教育管理事务 23,261.01 23,261.01 22,263.33 14,210.61 8,052.72 22,263.33 -997.68 -4.29% -997.68 -4.29%
2050101 行政运行 15,327.63 15,327.63 14,210.61 14,210.61 0.00 14,210.61 -1,117.02 -7.29% -1,117.02 -7.29%
2050102 一般行政管理事务 7,933.38 7,933.38 8,052.72 0.00 8,052.72 8,052.72 119.34 1.50% 119.34 1.50%
20502 普通教育 11,089,000.70 10,605,404.70 11,409,650.41 6,870,880.31 4,538,770.10 10,864,794.41 320,649.71 2.89% 259,389.71 2.45%
2050202 小学教育 39,585.60 39,585.60 41,661.72 35,522.72 6,139.00 41,661.72 2,076.12 5.24% 2,076.12 5.24%
2050204 高中教育 103,574.95 103,574.95 122,569.77 110,829.77 11,740.00 122,569.77 18,994.82 18.34% 18,994.82 18.34%
2050205 高等教育 10,945,840.15 10,462,244.15 11,245,418.92 6,724,527.82 4,520,891.10 10,700,562.92 299,578.77 2.74% 238,318.77 2.28%
20505 广播电视教育 13,043.00 13,043.00 13,024.00 0.00 13,024.00 13,024.00 -19.00 -0.15% -19.00 -0.15%
2050502 教育电视台 13,043.00 13,043.00 13,024.00 0.00 13,024.00 13,024.00 -19.00 -0.15% -19.00 -0.15%
20506 留学教育 668,100.00 668,100.00 714,565.62 0.00 714,565.62 714,565.62 46,465.62 6.95% 46,465.62 6.95%
2050601 出国留学教育 382,100.00 382,100.00 382,565.62 0.00 382,565.62 382,565.62 465.62 0.12% 465.62 0.12%
2050602 来华留学教育 286,000.00 286,000.00 332,000.00 0.00 332,000.00 332,000.00 46,000.00 16.08% 46,000.00 16.08%
20508 进修及培训 21,255.00 21,255.00 21,255.00 0.00 21,255.00 21,255.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2050801 教师进修 21,255.00 21,255.00 21,255.00 0.00 21,255.00 21,255.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
20599 其他教育支出 829,852.59 826,852.59 932,698.91 18,162.88 914,536.03 932,698.91 102,846.32 12.39% 105,846.32 12.80%
2059999 其他教育支出 829,852.59 826,852.59 932,698.91 18,162.88 914,536.03 932,698.91 102,846.32 12.39% 105,846.32 12.80%
206 科学技术支出 401,239.39 367,490.39 389,127.90 62,471.00 326,656.90 389,127.90 -12,111.49 -3.02% 21,637.51 5.89%
20602 基础研究 355,061.39 321,312.39 348,265.90 62,471.00 285,794.90 348,265.90 -6,795.49 -1.91% 26,953.51 8.39%
2060201 机构运行 63,575.72 63,575.72 62,471.00 62,471.00 0.00 62,471.00 -1,104.72 -1.74% -1,104.72 -1.74%
2060204 重点实验室及相关设施 228,717.67 223,736.67 251,794.90 0.00 251,794.90 251,794.90 23,077.23 10.09% 28,058.23 12.54%
2060206 专项基础科研 28,768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -28,768.00 -100.00% 0.00
2060299 其他基础研究支出 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 34,000.00 34,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
20603 应用研究 27,184.00 27,184.00 25,492.00 0.00 25,492.00 25,492.00 -1,692.00 -6.22% -1,692.00 -6.22%
2060302 社会公益研究 3,556.00 3,556.00 3,395.00 0.00 3,395.00 3,395.00 -161.00 -4.53% -161.00 -4.53%
2060303 高技术研究 23,628.00 23,628.00 22,097.00 0.00 22,097.00 22,097.00 -1,531.00 -6.48% -1,531.00 -6.48%
20605 科技条件与服务 3,650.00 3,650.00 2,925.00 0.00 2,925.00 2,925.00 -725.00 -19.86% -725.00 -19.86%
2060503 科技条件专项 3,650.00 3,650.00 2,925.00 0.00 2,925.00 2,925.00 -725.00 -19.86% -725.00 -19.86%
20609 科技重大项目 6,644.00 6,644.00 3,745.00 0.00 3,745.00 3,745.00 -2,899.00 -43.63% -2,899.00 -43.63%
2060901 科技重大专项 6,644.00 6,644.00 3,745.00 0.00 3,745.00 3,745.00 -2,899.00 -43.63% -2,899.00 -43.63%
20699 其他科学技术支出 8,700.00 8,700.00 8,700.00 0.00 8,700.00 8,700.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2069999 其他科学技术支出 8,700.00 8,700.00 8,700.00 0.00 8,700.00 8,700.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
207 文化体育与传媒支出 29,561.50 29,561.50 28,329.50 0.00 28,329.50 28,329.50 -1,232.00 -4.17% -1,232.00 -4.17%
20701 文化 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2070111 文化创作与保护 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
20702 文物 6,976.00 6,976.00 3,882.00 0.00 3,882.00 3,882.00 -3,094.00 -44.35% -3,094.00 -44.35%
2070204 文物保护 6,976.00 6,976.00 3,882.00 0.00 3,882.00 3,882.00 -3,094.00 -44.35% -3,094.00 -44.35%
20799 其他文化体育与传媒支出 22,585.50 22,585.50 22,447.50 0.00 22,447.50 22,447.50 -138.00 -0.61% -138.00 -0.61%
2079902 宣传文化发展专项支出 16,402.50 16,402.50 16,602.50 0.00 16,602.50 16,602.50 200.00 1.22% 200.00 1.22%
2079903 文化产业发展专项支出 6,183.00 6,183.00 5,845.00 0.00 5,845.00 5,845.00 -338.00 -5.47% -338.00 -5.47%
208 社会保障和就业支出 19,580.86 19,580.86 16,788.11 16,788.11 0.00 16,788.11 -2,792.75 -14.26% -2,792.75 -14.26%
20805 行政事业单位离退休 19,580.86 19,580.86 16,788.11 16,788.11 0.00 16,788.11 -2,792.75 -14.26% -2,792.75 -14.26%
2080501 归口管理的行政单位离退休 12,284.12 12,284.12 9,625.74 9,625.74 0.00 9,625.74 -2,658.38 -21.64% -2,658.38 -21.64%
2080502 事业单位离退休 6,500.28 6,500.28 6,500.28 6,500.28 0.00 6,500.28 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2080503 离退休人员管理机构 796.46 796.46 662.09 662.09 0.00 662.09 -134.37 -16.87% -134.37 -16.87%
210 医疗卫生与计划生育支出 2,028.00 2,028.00 2,028.00 2,028.00 0.00 2,028.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
21002 公立医院 2,028.00 2,028.00 2,028.00 2,028.00 0.00 2,028.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2100210 行业医院 2,028.00 2,028.00 2,028.00 2,028.00 0.00 2,028.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
215 资源勘探信息等支出 300.00 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
21502 制造业 300.00 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2150210 工艺品及其他制造业 300.00 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
220 国土海洋气象等支出 2,669.50 2,669.50 2,347.00 0.00 2,347.00 2,347.00 -322.50 -12.08% -322.50 -12.08%
22001 国土资源事务 2,669.50 2,669.50 2,347.00 0.00 2,347.00 2,347.00 -322.50 -12.08% -322.50 -12.08%
2200113 地质矿产资源与环境调查 2,669.50 2,669.50 2,347.00 0.00 2,347.00 2,347.00 -322.50 -12.08% -322.50 -12.08%
221 住房保障支出 540,450.00 540,450.00 554,030.00 554,030.00 0.00 554,030.00 13,580.00 2.51% 13,580.00 2.51%
22102 住房改革支出 540,450.00 540,450.00 554,030.00 554,030.00 0.00 554,030.00 13,580.00 2.51% 13,580.00 2.51%
2210201 住房公积金 315,500.00 315,500.00 322,100.00 322,100.00 0.00 322,100.00 6,600.00 2.09% 6,600.00 2.09%
2210202 提租补贴 11,450.00 11,450.00 11,430.00 11,430.00 0.00 11,430.00 -20.00 -0.17% -20.00 -0.17%
2210203 购房补贴 213,500.00 213,500.00 220,500.00 220,500.00 0.00 220,500.00 7,000.00 3.28% 7,000.00 3.28%
合计 13,674,117.53 13,153,772.53 14,136,822.85 7,545,560.98 6,591,261.87 13,591,966.85 462,705.32 3.38% 438,194.32 3.33%

 

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 日常公用经费
301 工资福利支出 3,790,388.69 3,790,388.69
30101 基本工资 1,164,422.03 1,164,422.03
30102 津贴补贴 765,377.25 765,377.25
30103 奖金 24,720.17 24,720.17
30106 伙食补助费 809.44 809.44
30107 绩效工资 973,052.48 973,052.48
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 166,911.87 166,911.87
30109 职业年金缴费 65,347.76 65,347.76
30110 职工基本医疗保险缴费 73,397.07 73,397.07
30112 其他社会保障缴费 55,069.09 55,069.09
30113 住房公积金 322,100.00 322,100.00
30114 医疗费 24,808.81 24,808.81
30199 其他工资福利支出 154,372.72 154,372.72
302 商品和服务支出 1,505,058.94 1,505,058.94
30201 办公费 54,851.16 54,851.16
30202 印刷费 53,712.56 53,712.56
30203 咨询费 8,007.13 8,007.13
30204 手续费 2,666.06 2,666.06
30205 水费 63,402.66 63,402.66
30206 电费 145,551.02 145,551.02
30207 邮电费 29,099.08 29,099.08
30208 取暖费 82,650.37 82,650.37
30209 物业管理费 137,215.18 137,215.18
30211 差旅费 101,607.50 101,607.50
30212 因公出国(境)费用 52,122.77 52,122.77
30213 维修(护)费 143,282.66 143,282.66
30214 租赁费 10,454.92 10,454.92
30215 会议费 13,899.95 13,899.95
30216 培训费 20,409.15 20,409.15
30218 专用材料费 104,161.99 104,161.99
30225 专用燃料费 13.00 13.00
30226 劳务费 145,838.88 145,838.88
30227 委托业务费 57,548.00 57,548.00
30228 工会经费 20,096.11 20,096.11
30229 福利费 12,717.33 12,717.33
30231 公务用车运行维护费 143.00 143.00
30239 其他交通费用 29,296.47 29,296.47
30240 税金及附加费用 3,306.79 3,306.79
30299 其他商品和服务支出 213,005.20 213,005.20
303 对个人和家庭的补助 2,034,668.80 2,034,668.80
30301 离休费 69,800.92 69,800.92
30302 退休费 875,304.28 875,304.28
30303 退职(役)费 31.70 31.70
30304 抚恤金 16,554.98 16,554.98
30305 生活补助 9,452.93 9,452.93
30306 救济费 204.49 204.49
30307 医疗费补助 38,169.13 38,169.13
30308 助学金 996,028.51 996,028.51
30309 奖励金 231.15 231.15
30399 其他对个人和家庭的补助 28,890.71 28,890.71
310 资本性支出 215,444.55 215,444.55
31001 房屋建筑物购建 21.00 21.00
31002 办公设备购置 40,532.71 40,532.71
31003 专用设备购置 119,068.60 119,068.60
31006 大型修缮 3,362.36 3,362.36
31007 信息网络及软件购置更新 3,914.15 3,914.15
31019 其他交通工具购置 109.00 109.00
31022 无形资产购置 740.00 740.00
31099 其他资本性支出 47,696.73 47,696.73
合    计 7,545,560.98 5,825,057.49 1,720,503.49

注:一般公共预算基本支出表反映部本级(包括独立核算的驻外机构)、教育部离退休干部局、75所直属高校(其中1所为两地办     学,预算分户管理)以及36个直属单位的一般公共预算基本支出情况。

 

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位:万元

 

2017年预算数

 

2017年预算执行数

 

2018年预算数

 

 

合计

 

 

因公出国

(境)费

 

公务用车购置及运行费

 

 

公务接待费

 

 

合计

 

 

因公出国

(境)费

 

公务用车购置及运行费

 

 

公务接待费

 

 

合计

 

 

因公出国

(境)费

 

公务用车购置及运行费

 

 

公务接待费

 

小计

公务用车购置费 公务用车运行费  

小计

公务用车购置费 公务用车运行费  

小计

公务用车购置费 公务用车运行费
 

1,907.63

 

1,212.81

 

252.82

 

109.82

 

143.00

 

442.00

 

1,907.63

 

1,212.81

 

252.82

 

109.82

 

143.00

 

442.00

 

1,731.51

 

1,212.81

 

143.00

 

-

 

143.00

 

375.70

注:2017年公务用车购置费是根据北京市环保及工作需要,离退休干部局更换3辆车。

 

部门公开表5

单位:万元

政府性基金预算支出表

科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
206 科学技术支出 8,088.00 0.00 8,088.00
20610 核电站乏燃料处理处置基金支出 8,088.00 0.00 8,088.00
2061003 乏燃料后处理 8,088.00 0.00 8,088.00
229 其他支出 197,000.00 0.00 197,000.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 197,000.00 0.00 197,000.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 197,000.00 0.00 197,000.00
合    计 205,088.00 0.00 205,088.00

 

部门收支总表

部门公开表6

单位:万元

收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 14,136,822.85 一、一般公共服务支出 180.00
二、政府性基金预算拨款收入 205,088.00 二、外交支出 30,694.51
三、事业收入 11,849,989.24 三、教育支出 31,583,277.18
四、事业单位经营收入 36,484.00 四、科学技术支出 528,505.64
五、其他收入 5,158,212.44 五、文化体育与传媒支出 43,907.15
六、社会保障和就业支出 26,124.22
七、医疗卫生与计划生育支出 141,153.36
八、农林水支出 1,369.98
九、资源勘探信息等支出 980.09
十、国土海洋气象等支出 2,574.06
十一、住房保障支出 872,368.97
十二、其他支出 197,000.00
本年收入合计 31,386,596.53 本年支出合计 33,428,135.16
用事业基金弥补收支差额 1,347,341.16 结转下年 7,728,229.18
上年结转 8,422,426.65
41,156,364.34 41,156,364.34

注:部门收支总表反映部本级(包括独立核算的驻外机构)、教育部离退休干部局、75所直属高校(其中1所为两地办  学,预算分户管理)以及36个直属单位的经费收支情况。

 

部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

 

科目编码

 

科目名称

 

合计

 

上年结转

 

一般公共预拨款收入

 

政府性基金预算拨款收入

事业收入  

事业单位经营收入

上级补助收入 附属单位上缴收入  

其他收入

 

用事业基金弥补收支差额

金额 其中:教育收费
201 一般公共服务支出 180.00 180.00
20111 纪检监察事务 180.00 180.00
2011105 派驻派出机构 180.00 180.00
202 外交支出 30,694.51 459.44 30,235.07
20202 驻外机构 7,890.07 7,890.07
2020202 其他驻外机构支出 7,890.07 7,890.07
20203 对外援助 1,223.50 273.50 950.00
2020306 对外援助 1,223.50 273.50 950.00
20204 国际组织 21,120.00 21,120.00
2020401 国际组织会费 18,604.00 18,604.00
2020402 国际组织捐赠 2,516.00 2,516.00
20299 其他外交支出 460.94 185.94 275.00
2029901 其他外交支出 460.94 185.94 275.00
205 教育支出 39,296,028.89 8,282,949.27 13,113,457.27 11,651,940.08 5,354,953.17 24,484.00 4,910,113.63 1,313,084.64
20501 教育管理事务 31,500.04 417.36 22,263.33 4,391.81 4,427.54
2050101 行政运行 14,210.61 14,210.61
2050102 一般行政管理事务 8,470.08 417.36 8,052.72
2050103 机关服务 8,819.35 4,391.81 4,427.54
20502 普通教育 37,035,393.16 8,181,404.98 11,409,650.41 11,316,323.32 5,223,526.17 23,916.00 4,793,282.86 1,310,815.59
2050202 小学教育 62,502.61 41,661.72 1,102.66 19,738.23
2050204 高中教育 236,288.73 802.82 122,569.77 27,699.50 27,699.50 81,546.40 3,670.24
2050205 高等教育 36,736,601.82 8,180,602.16 11,245,418.92 11,287,521.16 5,195,826.67 23,916.00 4,691,998.23 1,307,145.35
20505 广播电视教育 55,292.71 1,596.00 13,024.00 39,393.00 1,279.71
2050502 教育电视台 55,292.71 1,596.00 13,024.00 39,393.00 1,279.71
20506 留学教育 775,566.65 61,001.03 714,565.62
2050601 出国留学教育 432,765.62 50,200.00 382,565.62
2050602 来华留学教育 342,801.03 10,801.03 332,000.00
20508 进修及培训 25,026.72 3,771.72 21,255.00
2050801 教师进修 25,026.72 3,771.72 21,255.00
20599 其他教育支出 1,373,249.61 34,758.18 932,698.91 291,831.95 131,427.00 568.00 111,123.52 2,269.05
2059999 其他教育支出 1,373,249.61 34,758.18 932,698.91 291,831.95 131,427.00 568.00 111,123.52 2,269.05
金额 其中:教育收费
206 科学技术支出 528,535.71 122,809.81 389,127.90 8,088.00 6,500.00 2,010.00
20602 基础研究 433,621.84 85,355.94 348,265.90
2060201 机构运行 64,365.71 1,894.71 62,471.00
2060204 重点实验室及相关设施 288,632.53 36,837.63 251,794.90
2060206 专项基础科研 46,623.60 46,623.60
2060299 其他基础研究支出 34,000.00 34,000.00
20603 应用研究 45,750.63 20,258.63 25,492.00
2060302 社会公益研究 7,689.29 4,294.29 3,395.00
2060303 高技术研究 38,061.34 15,964.34 22,097.00
20605 科技条件与服务 17,023.73 5,588.73 2,925.00 6,500.00 2,010.00
2060503 科技条件专项 17,023.73 5,588.73 2,925.00 6,500.00 2,010.00
20609 科技重大项目 6,602.35 2,857.35 3,745.00
2060901 科技重大专项 6,602.35 2,857.35 3,745.00
20610 核电站乏燃料处理处置基金支出 8,088.00 8,088.00
2061003 乏燃料后处理 8,088.00 8,088.00
20699 其他科学技术支出 17,449.16 8,749.16 8,700.00
2069999 其他科学技术支出 17,449.16 8,749.16 8,700.00
207 文化体育与传媒支出 43,907.15 3,577.65 28,329.50 12,000.00
20701 文化 2,000.00 2,000.00
2070111 文化创作与保护 2,000.00 2,000.00
20702 文物 7,170.68 3,288.68 3,882.00
2070204 文物保护 7,170.68 3,288.68 3,882.00
20704 新闻出版广播影视 12,000.00 12,000.00
2070408 出版发行 12,000.00 12,000.00
20799 其他文化体育与传媒支出 22,736.47 288.97 22,447.50
2079902 宣传文化发展专项支出 16,602.50 16,602.50
2079903 文化产业发展专项支出 6,133.97 288.97 5,845.00
208 社会保障和就业支出 26,124.22 306.00 16,788.11 9,030.11
20805 行政事业单位离退休 26,124.22 306.00 16,788.11 9,030.11
2080501 归口管理的行政单位离退休 9,625.74 9,625.74
2080502 事业单位离退休 15,530.39 6,500.28 9,030.11
2080503 离退休人员管理机构 968.09 306.00 662.09
210 医疗卫生与计划生育支出 141,153.36 2,028.00 132,319.89 6,805.47
21002 公立医院 141,153.36 2,028.00 132,319.89 6,805.47
2100210 行业医院 141,153.36 2,028.00 132,319.89 6,805.47
213 农林水支出 1,369.98 1,369.98
21301 农业 1,369.98 1,369.98
2130106 科技转化与推广服务 1,369.98 1,369.98
215 资源勘探信息等支出 980.09 680.09 300.00
21502 制造业 980.09 680.09 300.00
2150210 工艺品及其他制造业 980.09 680.09 300.00
220 国土海洋气象等支出 2,574.06 227.06 2,347.00
22001 国土资源事务 2,574.06 227.06 2,347.00
2200113 地质矿产资源与环境调查 2,347.00 2,347.00
2200199 其他国土资源事务支出 227.06 227.06
221 住房保障支出 887,816.37 10,047.35 554,030.00 56,699.16 53,237.80 234,793.34 32,246.52
22102 住房改革支出 887,816.37 10,047.35 554,030.00 56,699.16 53,237.80 234,793.34 32,246.52
2210201 住房公积金 542,537.64 1,301.00 322,100.00 34,750.10 32,581.50 156,485.67 27,900.87
2210202 提租补贴 17,730.74 6,193.18 11,430.00 32.75 19.00 74.59 0.22
2210203 购房补贴 327,547.99 2,553.17 220,500.00 21,916.31 20,637.30 78,233.08 4,345.43
229 其他支出 197,000.00 197,000.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 197,000.00 197,000.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 197,000.00 197,000.00
合 计 41,156,364.34 8,422,426.65 14,136,822.85 205,088.00 11,849,989.24 5,408,190.97 36,484.00 5,158,212.44 1,347,341.16

 

部门支出总表

部门公开表8

单位:万元

 

科目编码

 

科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

事业单位经营支出 对附属单位补助支出
201 一般公共服务支出 180.00 180.00
20111 纪检监察事务 180.00 180.00
2011105 派驻派出机构 180.00 180.00
202 外交支出 30,694.51 6,990.07 23,704.44
20202 驻外机构 7,890.07 6,990.07 900.00
2020202 其他驻外机构支出 7,890.07 6,990.07 900.00
20203 对外援助 1,223.50 1,223.50
2020306 对外援助 1,223.50 1,223.50
20204 国际组织 21,120.00 21,120.00
2020401 国际组织会费 18,604.00 18,604.00
2020402 国际组织捐赠 2,516.00 2,516.00
20299 其他外交支出 460.94 460.94
2029901 其他外交支出 460.94 460.94
205 教育支出 31,583,277.18 17,235,223.23 14,323,694.95 24,359.00
20501 教育管理事务 31,500.04 23,029.96 8,470.08
2050101 行政运行 14,210.61 14,210.61
2050102 一般行政管理事务 8,470.08 8,470.08
2050103 机关服务 8,819.35 8,819.35
20502 普通教育 29,330,077.82 16,708,332.68 12,597,844.14 23,901.00
2050202 小学教育 62,388.95 56,249.95 6,139.00
2050204 高中教育 234,579.73 222,036.91 12,542.82
2050205 高等教育 29,033,109.14 16,430,045.82 12,579,162.32 23,901.00
20505 广播电视教育 55,292.71 40,672.71 14,620.00
2050502 教育电视台 55,292.71 40,672.71 14,620.00
20506 留学教育 775,566.65 50,000.00 725,566.65
2050601 出国留学教育 432,765.62 50,000.00 382,765.62
2050602 来华留学教育 342,801.03 342,801.03
20508 进修及培训 25,026.72 25,026.72
2050801 教师进修 25,026.72 25,026.72
20599 其他教育支出 1,365,813.24 413,187.88 952,167.36 458.00
2059999 其他教育支出 1,365,813.24 413,187.88 952,167.36 458.00
206 科学技术支出 528,505.64 64,335.64 464,170.00
20602 基础研究 433,591.77 64,335.64 369,256.13
2060201 机构运行 64,335.64 64,335.64
2060204 重点实验室及相关设施 288,632.53 288,632.53
2060206 专项基础科研 46,623.60 46,623.60
2060299 其他基础研究支出 34,000.00 34,000.00
20603 应用研究 45,750.63 45,750.63
2060302 社会公益研究 7,689.29 7,689.29
2060303 高技术研究 38,061.34 38,061.34
20605 科技条件与服务 17,023.73 17,023.73
2060503 科技条件专项 17,023.73 17,023.73
20609 科技重大项目 6,602.35 6,602.35
2060901 科技重大专项 6,602.35 6,602.35
20610 核电站乏燃料处理处置基金支出 8,088.00 8,088.00
2061003 乏燃料后处理 8,088.00 8,088.00
20699 其他科学技术支出 17,449.16 17,449.16
2069999 其他科学技术支出 17,449.16 17,449.16
207 文化体育与传媒支出 43,907.15 31,907.15 12,000.00
20701 文化 2,000.00 2,000.00
2070111 文化创作与保护 2,000.00 2,000.00
20702 文物 7,170.68 7,170.68
2070204 文物保护 7,170.68 7,170.68
20704 新闻出版广播影视 12,000.00 12,000.00
2070408 出版发行 12,000.00 12,000.00
20799 其他文化体育与传媒支出 22,736.47 22,736.47
2079902 宣传文化发展专项支出 16,602.50 16,602.50
2079903 文化产业发展专项支出 6,133.97 6,133.97
208 社会保障和就业支出 26,124.22 26,124.22
20805 行政事业单位离退休 26,124.22 26,124.22
2080501 归口管理的行政单位离退休 9,625.74 9,625.74
2080502 事业单位离退休 15,530.39 15,530.39
2080503 离退休人员管理机构 968.09 968.09
210 医疗卫生与计划生育支出 141,153.36 141,153.36
21002 公立医院 141,153.36 141,153.36
2100210 行业医院 141,153.36 141,153.36
213 农林水支出 1,369.98 1,369.98
21301 农业 1,369.98 1,369.98
2130106 科技转化与推广服务 1,369.98 1,369.98
215 资源勘探信息等支出 980.09 980.09
21502 制造业 980.09 980.09
2150210 工艺品及其他制造业 980.09 980.09
220 国土海洋气象等支出 2,574.06 2,574.06
22001 国土资源事务 2,574.06 2,574.06
2200113 地质矿产资源与环境调查 2,347.00 2,347.00
2200199 其他国土资源事务支出 227.06 227.06
221 住房保障支出 872,368.97 872,368.97
22102 住房改革支出 872,368.97 872,368.97
2210201 住房公积金 534,856.64 534,856.64
2210202 提租补贴 11,609.14 11,609.14
2210203 购房补贴 325,903.19 325,903.19
229 其他支出 197,000.00 197,000.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 197,000.00 197,000.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 197,000.00 197,000.00
合    计 33,428,135.16 18,346,195.49 15,045,580.67 36,359.00

 

三、2018 年部门预算情况说明

(一)关于教育部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育部 2018 年财政拨款收支总预算 14,788,921.51 万元,收入主要包括:当年财政拨款收入14,341,910.85 万元、上年结转 447,010.66 万元;支出包括:一般公共服务支出万元、 外交支出 30,694.51 万元、 教育支出13,430,888.39 万元、科学技术支出 519,995.64 万元、文化体育与传媒支出 31,907.15 万元、社会保障和就业支出17,094.11 万元、医疗卫生与计划生育支出 2,028.00 万元、农林水支出 1,369.98 万元、资源勘探信息等支出 980.09 万元、国土海洋气象等支出 2,574.06 万元、住房保障支出554,209.58 万元、其他支出(用于教育事业的彩票公益金支出)197,000.00 万元。

教育部2018年部门预算

 

(二)关于教育部 2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

  1. 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

教育部 2018 年部门预算一般公共预算当年财政拨款为14,136,822.85 万元,比 2017 年执行数增加 462,705.32 万元,主要原因是高等教育项目支出、来华留学教育、学生资助工作专项等教育经费拨款增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育(类)支出 13,113,457.27 万元,占 92.76%;科学技术(类)支出 389,127.90 万元,占 2.75%;住房保障(类) 支出 554,030.00 万元,占 3.92%;其他类支出 80,207.68 万元,占 0.57%,包括一般公共服务(类)支出 180.00 万元、外交(类)支出 30,235.07 万元、文化体育与传媒(类)支出 28,329.50 万元、社会保障和就业(类)支出 16,788.11 万元、医疗卫生和计划生育(类)2,028.00 万元、资源勘探信息等(类)支出300.00 万元、国土海洋气象等支出2,347.00 万元。

教育部2018年部门预算

3.  一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

(1)派驻派出机构(2011105),2018 年预算数为180.00 万元,比 2017 年财政拨款执行数减少 170.00 万元。

(2) 其他驻外机构支出(2020202),2018 年预算数为7,890.07 万元,比 2017 年财政拨款执行数减少 3,864.91 万元,降低 32.88%。原因是部分驻外教育组划归外交部管理。

(3)对外援助支出(2020306),2018 年预算数为950.00 万元,比 2017 年财政拨款执行数减少 1,400.00 万元,主要原因是教育援外经费减少。需要说明的是,此项经费 2017 年功能分类为其他对外援助支出(2020399)。

(4) 国 际 组 织 会 费 (2020401),2018 年 预 算 数 为18,604.00 万元,比 2017 年财政拨款执行数增加 2,014.00 万元。主要原因是汇率上涨。

(5)国际组织捐赠(2020402),2018 年预算数为 2,516.00万元,比 2017 年财政拨款执行数增加 400.00 万元。主要原因是汇率上涨。

(6)其他外交支出(2029901),2018 年预算数为275.00 万元,比 2017 年财政拨款执行数减少 340.00 万元。主要原因是一次性专项经费减少。

(7)行政运行(2050101),2018 年预算数为 14,210.61万元,比 2017 年财政拨款执行数减少 1,117.02 万元,降低7.29%。主要原因是 2017 年预算调剂追加了行政运行支出。

(8) 一般行政管理事务(2050102),2018 年预算数为8,052.72 万元,比 2017 年财政拨款执行数增加 119.34 万元,增长 1.50%。

(9)小学教育(2050202),2018 年预算数为 41,661.72 万元,比 2017 年财政拨款执行数增加 2,076.12 万元,增长5.24%。主要原因是直属高校附属小学生均综合定额经费提高。

(10)高中教育(2050204),2018 年预算数为 122,569.77万元,比 2017 年财政拨款执行数增加 18,994.82 万元,增长18.34%。主要原因是直属高校附属高中生均综合定额经费提高。

(11) 高 等 教 育 (2050205),2018  年 预 算 数 为11,245,418.92 万元, 比 2017 年财政拨款执行数增加299,578.77 万元,增长 2.74%,主要是因为项目支出拨款增加。

(12)教育电视台(2050502),2018 年预算数为 13,024 万元,比 2017 年财政拨款执行数减少 19.00 万元,降低 0.15%。

(13) 出国留学教育 (2050601),2018年 预 算 数 为382,565.62 万元,比 2017 年财政拨款执行数增加 465.62 万元,增长 0.12%。

(14) 来华留学教育 (2050602),2018年 预 算 数 为332,000.00 万元,比 2017 年财政拨款执行数增加 46,000.00 万元,增长 16.08%。主要原因是来华留学生规模增加。

(15)教师进修(2050801),2018 年预算数为21,255.00 万元,与 2017 年财政拨款数持平。

(16) 其他教育支出 (2059999),2018年 预 算 数 为932,698.91 万元, 比 2017 年财政拨款执行数增加102,846.32 万元,增长 12.39%。主要原因是学生资助工作专项增加。

(17)机构运行(2060201),2018 年预算数为62,471.00 万元,比 2017 年财政拨款执行数减少 1,104.72 万元,降低1.74%。

(18)重点实验室及相关设施(2060204),2018 年预算数为 251,794.90 万元, 比 2017 年财政拨款执行数增加23,077.23 万元,增长 10.09%。主要原因是此项经费根据评审结果据实安排。

(19)专项基础科研(2060206),2018 年预算数为 0.00 万元,比 2017 年财政拨款执行数减少 28,768.00 万元。主要原因是此项经费根据评审情况据实安排,2018 年初没有安排该类项目经费。

(20) 其他基础研究支出(2060299),2018 年预算数为34,000 万元,与 2017 年财政拨款执行数持平。

(21)社会公益研究(2060302),2018 年预算数为3,395 万元,比 2017 年财政拨款执行数减少 161.00 万元,降低 4.53%。主要原因是此项经费根据评审结果据实安排。

(22)高技术研究(2060303),2018 年预算数22,097 万元, 比 2017 年财政拨款执行数减少 1,531.00 万元,下降 6.48%。主要原因是此项经费根据评审结果据实安排。

(23)科技条件专项(2060503),2018 年预算数为2,925 万元,比 2017 年财政拨款执行数减少 725.00 万元,下降 19.86%。主要原因是此项经费根据评审结果据实安排。

(24)科技重大专项(2060901),2018 年预算数为3,745 万元,比 2017 年财政拨款执行数减少 2,899 万元, 降低 43.63%。主要原因是此项经费根据评审结果据实安排。

(25) 其他科学技术支出(2069999),2018 年预算数为8,700 万元,与 2017 年财政拨款执行数持平。

(26)文化创作与保护(2070111),2018 年预算数为 2,000万元,比 2017 年财政拨款执行数增加 2,000 万元,为本年新增项目拨款。

(27)文物保护(2070204),2018 年预算数为 3,882 万元, 比 2017 年财政拨款执行数减少 3,094.00 万元,降低 44.35%。主要原因是此项经费根据评审结果据实安排。

(28)宣传文化发展专项支出(2079902),2018 年预算数为 16,602.50 万元,比 2017 年财政拨款执行数增加 00 万元,增加 1.22%。

(29)文化产业发展专项资金(2079903),2018 年预算数为 5,845.00 万元,比 2017 年财政拨款执行数减少 00 万元,降低 5.47%。

(30)归口管理的行政单位离退休(2080501),2018 年预算数为 9,625.74 万元,比 2017 年财政拨款执行数减少2,658.38 万元,降低 21.64%。主要原因是财政补助经费减少。

(31) 事业单位离退休 (2080502),2018 年预算数为6,500.28 万元,与 2017 年财政拨款执行数持平。

(32)离退休人员管理机构(2080503),2018 年预算数为662.09 万元,比 2017 年财政拨款减少 134.37 万元,降低

16.87%。主要原因是财政补助经费减少。

(33)行业医院(2100210),2018 年预算数为 2,028.00 万元,与 2017 年财政拨款执行数持平。

(34)工艺品及其他制造业(2150210),2018 年预算数为300.00 万元,与 2017 年财政拨款执行数持平。此项经费根据项目评审结果据实安排。

(35)地质矿产资源与环境调查(2200113),2018 年预算数为 2,347.00 万元,比 2017 年财政拨款执行数减少 50万元,降低 12.08%。主要原因是此项经费根据评审情况安排。需要说明的是,此项经费 2017 年功能分类为其他国土资源事务支出(2200199)。

(36) 住 房 公 积 金 (2210201),2018 年 预 算 数 为322,100.00 万元,比 2017 年财政拨款执行数增加 6,600.00 万元,增长 2.09%。

(37)提租补贴(2210202),2018 年预算数为11,430.00 万元,比 2017 年财政拨款执行数减少 20.00 万元,降低 0.17%。

(38)购房补贴(2210203),2018 年预算数为 220,500.00万元,比 2017 年财政拨款执行数增加 7,000.00 万元,增长3.28%。主要原因是职工晋职晋档及新进首年无房职工,按规定发放的购房补贴相应增加。

(三)关于教育部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

教育部 2018 年一般公共预算基本支出 7,545,560.98 万元,其中:

人员经费 5,825,057.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 1,720,503.49 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。需要说明的是,2018 年一般公共预算基本支出中因公出国(境)费用 52,122.77 万元,均为教育部所属单位教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作支出。

(四)关于教育部 2018 年“三公”经费预算情况的说明

教育部 2018 年“三公”经费预算数为 1,731.51 万元。

其中:因公出国(境)费 1,212.81 万元,与 2017 年持平;

公务用车购置及运行费 143.00 万元,比 2017 年减少 109.82 万元,主要是根据北京市环保及工作需要,离退休干部局2017 年购置车辆预算 109.82 万元,以更替报废车辆,公务用车运行费 143.00 万元,与 2017 年持平;公务接待费 375.70万元,比 2017 年减少 66.30 万元,进一步压减公务接待费支出。

(五)关于教育部 2018 年政府性基金财政拨款支出预算情况的说明

教育部 2018 年政府性基金财政拨款支出预算205,088.00 万元,全部为项目支出。其中,乏燃料后处理支出 8,088.00 万元, 用于教育事业的彩票公益金支出197,000.00 万元。

(六)关于教育部 2018 年部门收支预算情况的总体说

按照综合预算的原则,教育部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:上年结转、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额等;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、结转下年等。2018 年教育部收支总预算 41,156,364.34 万元。

(七)关于教育部 2018 年收入预算情况的说明

教育部 2018 年收入预算 41,156,364.34 万元,其中:上年结转 8,422,426.65 万元,占 20.46%;一般公共财政拨款收入 14,136,822.85 万元,占 34.35%;政府性基金拨款收入205,088.00 万元,占 0.50%;事业收入 11,849,989.24 万元,占 28.79%;事业单位经营收入 36,484 万元,占 0.10%;其他收入 5,158,212.44 万元,占 12.53%;用事业基金弥补收支差额 1,347,341.16 万元,占 3.27%。

教育部2018年部门预算

(八)关于教育部 2018 年支出预算情况的说明

教育部 2018 年支出预算 33,428,135.16 万元,其中:基本支出 18,346,195.49 万元, 占 54.88% ; 项目支出15,045,580.67 万元, 占 45.01% ; 事业单位经营支出36,359.00 万元,占 0.11%。

教育部2018年部门预算

(九)高层次人才计划专项经费项目情况说明

  1. 项目概述

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》《教育部 国家发展改革委 财政部关于深化研究生教育改革的意见》《国务院学位委员会 教育部关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》等关于高层次人才培养的有关精神,设立高层次人才计划专项经费项目。项目内容包含人才计划专项经费(“长江学者奖励计划”、国家“万人计划”教学名师)、学位授权点合格评估、学位论文抽检工作、优博论文资助工作等四项。

2. 立项依据

  • 人才计划专项经费

人才计划专项经费主要包括“长江学者奖励计划”和国家“万人计划”教学名师项目两个子项目。

“长江学者奖励计划”是国内启动较早、支持高校延揽海内外学术精英的高层次人才计划,1998 年由教育部和李嘉诚基金会合作实施。2010 年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》提出“实施长江学者奖励计划,为高校集聚具有国际影响力的学科领军人才”。2011 年底,经商财政部同意,教育部启动实施新的“长江学者奖励计划”, 经费由中央财政列支。

2012 年,经中央人才工作协调小组审议,报党中央、国务院领导同意,中组部印发了《国家高层次人才特殊支持计划》。该计划由中组部牵头实施,教育部负责国家“万人计划”教学名师项目的申报评审以及特殊支持经费的管理落实工作。

  • 学位论文抽检

《教育部 国家发展改革委 财政部关于深化研究生教育改革的意见》(教研〔2013〕1 号)提出要加大学位论文抽检力度。

《国务院学位委员会 教育部关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》(学位〔2014〕3 号)提出要开展博士、硕士学位论文抽检工作,强化学位授予单位、导师和研究生的质量意识,加强学位授予管理,保证学位授予质量。

《国务院学位委员会 教育部关于印发博士硕士学位论文抽检办法》(学位〔2014〕5 号)提出,学位论文抽检每年进行一次,抽检范围为上一学年度授予博士、硕士学位的论文,博士学位论文的抽检比例为 10%左右,硕士学位论文的抽检比例为 5%左右。

《国家教育事业发展十三五规划》要求完善教育质量监测制度,完善研究生教育质量评估,继续做好博士、硕士学位论文抽检。

  • 学位授权点合格评估

为贯彻落实《教育部 国家发展改革委 财政部关于深化研究生教育改革的意见》和《国务院学位委员会 教育部关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》, 提高研究生教育质量,2014 年国务院学位委员会、教育部制定并印发了《学位授权点合格评估办法》,获得学位授权满6 年的学位授权点每 6 年须进行一轮合格评估,新增学位授权点获得学位授权满 3 年后须接受专项评估。

  • 优博论文资助

评选全国优秀博士学位论文是贯彻落实教育发展规划纲要,提高研究生培养质量,鼓励创新,促进高层次创新人才脱颖而出的重要措施。自 1999 年开展优秀博士学位论文评选以来,各学位授予单位以优秀论文评选为契机,在研究生中大力倡导科学严谨的学风和勇攀高峰的精神,鼓励研究生刻苦学习、勇于创新,促进高层次创新型人才脱颖而出, 为实施科教兴国战略提供有力支撑。根据《面向 21 世纪教育振兴行动计划》和《2003-2007 年教育振兴行动计划》,教育部设立“高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金”, 对在高等学校工作的全国优秀博士学位论文作者给予专项科研资助。从 2014 年起,根据简政放权、精减三评的要求,优秀博士学位论文评选工作不再进行。但 2013 年之前入选的留在高校工作的博士生资助工作仍需完成。

3.   实施主体

  • 人才计划专项经费

“长江学者奖励计划”由教育部统一组织,教育部人事司具体实施。

国家“万人计划”教学名师项目由中组部、教育部统一组织,教育部人事司、教师司具体实施。

  • 学位论文抽检

项目由国务院教育督导委员会办公室负责统一组织实施。

博士学位论文抽检由国务院教育督导委员会办公室组织实施,委托国家图书馆调取学位论文,委托教育部学位与研究生教育发展中心对学位论文进行通讯评议。硕士学位论文抽检由各省级教育行政部门具体实施。

  • 学位授权点合格评估

项目由国务院学位委员会办公室、教育部学位管理与研究生教育司组织实施。合格评估工作目前处于学位授予单位自我评估阶段。专项评估工作已于 2014 年、2016 年和 2017 年开展三次,委托国务院学位委员会学科评议组(简称“学科评议组”)和全国专业学位研究生教育指导委员会(简称“教指委”)实施,学位授予单位按照学科评议组和教指委制订的工作方案开展自评并提交评估材料,学科评议组和教指委根据专家评议意见、学位点评估材料、实地考察意见和《博士硕士学位基本要求》对学位授权点进行表决,并按照《学位授权点合格评估办法》和表决结果对学位授权点提出处理意见。国务院学位委员会办公室汇总评估结果,报国务院学位委员会审批后发布结果。

  • 优博论文资助

资助工作由教育部学位管理与研究生教育司负责管理, 以资助教学和科研项目的方式进行。经批准的资助项目,其项目经费的 50%由教育部专项资金予以支持,其余的 50%由项目申请人所在高等学校配套支持。

4.   实施方案

  • 人才计划专项经费

“长江学者奖励计划”和国家“万人计划”教学名师项目均为延续性项目,经费主要用于长江学者聘期奖金和教学名师一次性特殊支持经费的支出。

“长江学者奖励计划”入选者聘期奖金。每年遴选支持高校聘任 150 名长江学者特聘教授(聘期 5 年),聘期奖金

每人每年 20 万元;50 名长江学者讲座教授(聘期 3 年), 聘期奖金每人每月 3 万元;200 名左右青年长江学者(聘期3 年),聘期奖金每人每年 10 万元。

国家“万人计划”教学名师项目特殊支持经费。按照中组部的要求,每年遴选 100 名教学名师,每人 50 万元一次性核拨测算。

重大人才工程实施工作经费 470.00 万元。其中“长江学者奖励计划”和国家“千人计划”、“万人计划”等评审培训工作经费 400.00 万元,长江学者评审系统维护开发费用70.00 万元。

  • 学位论文抽检

《博士硕士学位论文抽检办法》对博士学位论文抽检的实施原则和目的、抽取比例、学位论文提取方式、评议要素的制定、专家评议方式和流程、专家评议意见的反馈和使用等进行了明确的要求。2010 年起,教育部正式开展全国博士学位论文抽检工作,抽检比例逐年提高,至 2014 年已达到10%左右的要求。博士学位论文抽检工作已实施多年,整体比较成熟。目前,博士学位论文抽检工作按照《博士硕士学位论文抽检办法》、博士学位论文抽检评议要素等要求开展, 其中通讯评议工作委托第三方机构开展。

按照《博士硕士学位论文抽检办法》要求,2018 年拟抽检学位论文约 6,000 篇(不含军队系统),抽检比例为上一学年度授予博士学位数的 10%左右。每篇抽检的学位论文送3 位同行专家进行通讯评议,如 3 位专家中有 1 位专家评议意见为“不合格”的学位论文,将再送 2 位专家进行复评。

  • 学位授权点合格评估

一是合格评估。2014 年至 2018 年为自我评估阶段,由学位授予单位统筹考虑、自主确定评估方式。2019 年为随机抽评阶段,由教育行政部门在各单位完成自我评估的基础上, 按比例、分类进行抽评。

二是专项评估。针对获得学位授权满 3 年的新增学位授权点开展,由国务院学位委员会办公室负责,委托学科评议组和教指委组织实施。2018 年至 2020 年,每年均有获得授权满 3 年的新增学位授权点须接受专项评估。

  • 优博论文资助

教育部学位与研究生教育发展中心负责项目日常管理工作。2018 年计划对剩余 59 个在行项目进行拨款,拨款总额 238.00 万元。

5.   实施周期

  • 人才计划专项经费

“长江学者奖励计划”、国家“万人计划”教学名师项目作为国家重大人才工程,将长期实施。

  • 学位论文抽检

根据《博士硕士学位论文抽检办法》,学位论文抽检每年进行一次,抽检范围为上一学年度授予博士、硕士学位的论文。学位论文抽检工作是研究生教育质量保证和监督体系建设的重要组成部分,对于保证我国学位授予与研究生教育质量、推动学位授予单位建立内部质量保证体系建设具有重要作用,目前是作为一项基本制度长期实施。其中,军队系统学位论文抽检由中国人民解放军学位委员会组织实施。

  • 学位授权点合格评估

根据《学位授权点合格评估办法》,学位授权点合格评估工作分为合格评估和专项评估。获得学位授权满 6 年的学

位授权点每 6 年须进行一轮合格评估,新增学位授权点获得学位授权满 3 年后须接受专项评估。

  • 优博论文资助

项目资助周期最长为 5 年,最后一批资助项目为 2013 年批准,至 2018 年资助结束。

6.   年度预算安排

2018 年该项目预算 33,119.00 万元,其中:

人才计划专项经费 31,229.00 万元。主要用于“长江学者奖励计划”入选者奖金,国家“万人计划”教学名师特殊支持;用于重大人才工程实施,包括长江计划、千人计划、青年拔尖计划、教学名师项目等高层次人才计划评审培训费用及长江学者评审系统维护开发费用。

学位论文抽检 800.00 万元。全部用于委托教育部学位与研究生教育发展中心开展博士学位论文抽检通讯评议,主要包括专家评审费和学位与研究生教育发展中心有关具体工作费用。

学位授权点合格评估 852.00 万元。用于各学科评议组和教指委完成 2014 年获得授权的 1,149 个学位授权点进行专项评估,以及委托教指委对 2014 年专项评估结果为“限期整改”的 95 个学位授权点的复评开展评估工作,包括通讯评议、会议评议和实地考察费用等。

优博论文资助 238.00 万元。主要用于对剩余 59 个全国优秀博士学位论文作者资助在行项目进行拨款。

7.   绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称 高层次人才计划专项经费项目
主管部门及代码 [105]教育部 实施单位 教育部
 

 

项目资金

(万元)

中期资金总额: 97,711 年度资金总额: 33,119
其中:财政拨款 97,711 其中:财政拨款 33,119
其他资金 其他资金
 

 

 

 

 

 

总体目标

中期目标(2018-2020 年) 年度目标
 

 

目标 1:加强高校高层次人才队伍建设,支持“长江学者奖励计划”入选者和国家“万人计划”教学名师项目入选者在人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作 用,取得突破性、创新性成果。

目标 2:完成新增学位授权点的专项评估及以往年度专项评估结果为“限期整改”学位授权点的复评。

目标 3:开展抽检学位论文,抽检比例为上一学年度授予博士学位数的 10%。通过博士学位论文抽检,保证学位授予质量,加快构建外部质量监督体系,提高研究生培养质量。目标 4:完成 2019 年博士学位授权点合格评估抽评。

 

目标 1:加强高校高层次人才队伍建设,支持“长江学者奖励计划”入选者和国家“万人计划”教学名师项目入选者在人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作用,取得突破性、创新性成果。目标 2:完成新增学位授权点的专项评估及 2014 年专项评估结果为“限期整改”学位授权点的复 评。

目标 3:开展抽检学位论文,抽检比例为上一学年度授予博士学位数的 10%。通过博士学位论文抽检,保证学位授予质量,加快构建外部质量监督体系,提高研究生培养质量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指

 

二级指标

 

三级指标

 

指标值

 

二级指标

 

三级指标

 

指标值

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数量指标

完成专项评估的学位授权点数量 ≥1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数量指标

完成 2018 年专项评估的学位授权点数量 ≥1100

完成 2014 年专项评估结果为“限期整改”学位授权点的复评数量  

≥90 个

 

完成 2014 年专项评估结果为“限期整改”学位授权点的复评数量

 

 

≥90 个

完成合格评估抽评的博士学位授权点的数量 ≥700 个
抽检比例 10% 抽检比例 10%
抽检学位授予单位的覆盖率 95% 抽检学位授予单位的覆盖率 95%
支持聘期内长江学者特聘教授 1200 人 支持聘期内长江学者特聘教授 910 人
支持聘期内长江学者讲座教授 250 人 支持聘期内长江学者讲座教授 150 人
支持聘期内长江学者青年学者 1100 人 支持聘期内长江学者青年学者 670 人
遴选产生长江学者特聘教授 450 人 遴选产生长江学者特聘教授 150 人
遴选产生长江学者讲座教授 150 人 遴选产生长江学者讲座教授 50 人
遴选产生长江学者青年学者 700 人 遴选产生长江学者青年学者 230 人
支持教学名师 300 人 支持教学名师 100 人
资助的全国优博作者数 59 资助的全国优博作者数 59
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

人才评选符合相关要求和规定 100%  

 

 

 

 

 

 

质量指标

人才评选符合相关要求和规定 100%
学位授权单位学位授权点自

我评估制度符合评估指南要求

 

符合

学位授权单位学位授权点

自我评估制度符合评估指南要求

 

符合

学位授权单位质量保障制度符合质量保证体系建设基本规范  

符合

学位授权单位质量保障制度符合质量保证体系建设基本规范  

符合

学位论文抽检合格率 ≥90% 学位论文抽检合格率 ≥90%
抽检专家评议意见符合工作要求和标准 符合 抽检专家评议意见符合工作要求和标准 符合
所资助的优博作者符合资助条件 符合 所资助的优博作者符合资助条件 符合
所资助项目已结题占应结题的比例 ≥90% 所资助项目已结题占应结题的比例 ≥90%
时效指标 各项任务完成及时率 95% 时效指标 各项任务完成及时率 95%
成本指标 项目成本控制率 100% 成本指标 项目成本控制率 100%
 

 

 

 

效益指标

 

 

 

社会效益指标

提升人才计划品牌效应 显著  

 

 

社会效益指标

提升人才计划品牌效应 显著
促进授予单位自我评估制度的建立 显著 促进授予单位自我评估制度的建立 显著
促进培养高层次创新人才 显著 促进培养高层次创新人才 显著
提升学位授予质量 显著 提升学位授予质量 显著
提高研究生培养质量 明显 提高研究生培养质量 明显
可持续影响指标 提升高层次人才的国际影响力 显著 可持续影响指标 提升高层次人才的国际影响力 显著
满意度指标  

服务对象满意度指标

学生满意率 ≥90%  

服务对象满意度指标

学生满意率 ≥90%
获得资助的优博作者满意度 ≥90% 获得资助的优博作者满意

≥90%
学校满意率 ≥80% 学校满意率 ≥80%

(十)其他重要事项情况说明

  1. 机关运行经费

2018 年教育部本级、离退休干部局机关运行经费财政拨款预算 7,410.71 万元,较 2017 年预算增加 1,837.51 万元, 增长 32.97%。主要原因是,2018 年财政拨款调整了预算内部结构,将原项目支出中的日常基本履职支出转列日常公用经费。

2. 政府采购情况

 2018 年教育部各单位政府采购预算总额 8,314,214.28万元,其中:政府采购货物预算 3,546,141.15 万元、政府采购工程预算 3,509,922.28 万元、 政府采购服务预算1,258,150.85 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 6 月 1 日,教育部本级及所属各单位共有车辆 7,480 辆(含部机关、直属高校、直属单位),其中,部级领导干部用车 71 辆、一般公务用车 1,180 辆、特种专业技术用车 277 辆、其他用车 5,952 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 25,240 台(套),单位价值 100 万元及以上专用设备 3,251 台(套)。

2018 年部门预算安排教育部本级及所属各单位购置车辆 229 辆(含部机关、直属高校、直属单位),其中,部级领导干部用车 4 辆、一般公务用车 83 辆、特种专业用车 7 辆、其他用车(主要为直属高校后勤保障用车)135 辆。安排购置单位价值 50 万元及以上通用设备 7,601 台(套),单位价值 100 万元及以上专用设备 5,361 台(套),主要为直属高校教学科研实验用设备。

4. 预算绩效情况

2017年,教育部实行绩效目标管理的项目 2,786 个,涉及财政拨款预算 3,510,959.86 万元;其中以部门为主体开展的重点绩效评价项目 4 个,涉及财政拨款预算 548,904.00 万元。2018 年,教育部实行绩效目标管理的项目 3,480 个, 涉及一般公共预算拨款 6,591,261.87 万元,政府性基金预算拨款 205,088.00 万元;其中以部门为主体开展的重点绩效评价项目 3 个,涉及财政拨款预算 82,929.00 万元。

四、名词解释

(一)收入科目

  1. 财政拨款收入:指中央财政当年通过部门预算拨付教育部及所属单位的财政资金。
  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
  3. 上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
  4. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5. 附属单位上缴收入:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
  6. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。
  1. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度 积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  1. 上年结转:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

  1. 一般公共服务支出

派驻派出机构:反映中央纪委驻教育部纪检组开展工作的专项业务支出。

  1. 外交支出
  • 其他驻外机构支出:主要反映教育部驻外使领馆教育处(组)的日常运行支出。
  • 对外援助:主要反映教育部对外国政府(地区) 提供的各种援助和技术合作支出。
  • 国际组织会费:反映我国政府批准参加国际组织,教育部按国际组织规定缴纳的会费。
  • 国际组织捐赠:反映以我国政府名义,教育部向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。
  1. 教育支出
  • 行政运行:主要反映保障教育部机关行政运行的支出。
  • 一般行政管理事务:主要反映教育部公派出国教师等项目的支出。
  • 小学教育:反映教育部直属高校举办的附属小学的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
  • 高中教育:反映教育部直属高校举办的附属高中的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
  • 高等教育:反映教育部直属高校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
  • 教育电视台:反映教育部所属中国教育电视台的各项支出。
  • 出国留学教育:主要反映教育部资助出国留学生的支出。
  • 来华留学教育:主要反映教育部资助来华留学生(中国政府奖学金生)的支出。
  • 教师进修:主要反映教育部教育培训专项计划、教育财务管理干部培训专项、高校辅导员队伍培训项目的支出。
  • 其他教育支出:主要反映教育部直属事业单位的支出,包括单位日常运行支出以及项目支出。
  1. 科学技术支出
  • 机构运行:主要反映教育部直属科学事业单位的日常运行支出和高校基础研究机构的有关支出。
  • 重点实验室及相关设施:反映教育部直属高校国家重点实验室的支出。
  • 专项基础科研支出:反映用于教育部直属高校专项基础科研方面的支出。
  • 其他基础研究支出:反映教育部所属单位承担的其他用于基础研究工作的支出。
  • 社会公益研究:反映教育部所属单位承担的卫生、劳动保护、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
  • 高技术研究:反映教育部所属单位承担的事关国民经济长远发展等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。
  • 产业技术研究与开发:反映教育部所属单位承担的推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的项目支出。
  • 科技条件专项:反映教育部所属单位承担的科技条件支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。
  • 科技重大专项:反映教育部所属单位承担的科技重大专项的支出。
  • 其他科学技术支出:反映教育部所属单位承担的其他科学技术方面的支出。
  1. 文化体育与传媒
  • 文化创作与保护:反映教育部所属单位承担的文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
  • 文物保护:反映教育部所属单位承担的文物保护方面的支出。
  • 宣传文化发展专项支出:反映教育部所属单位按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
  • 其他文化体育与传媒支出:主要反映教育部所属单位文化体育与传媒专项的支出。
  1. 社会保障和就业支出
  • 归口管理的行政单位离退休:反映教育部机关开支的离退休经费。
  • 事业单位离退休:反映教育部实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  • 离退休人员管理机构:主要反映教育部离退休干部局的支出。
  1. 医疗卫生与计划生育支出

行业医院:反映教育部直属高校清华大学所属医院的支出。

  1. 农林水支出

技术推广:反映教育部所属单位承担的技术推广方面的支出。

  1. 资源勘探信息等支出

工艺品及其他制造业:反映教育部所属单位承担的工艺品及其他制造业方面的支出。

  1. 国土海洋气象等支出
  • 地质矿产资源与环境调查:反映教育部所属单位承担的公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查工作等相关支出。
  • 其他国土资源事务支出:反映教育部所属单位承担的国土地质等勘查勘探研究项目的支出。
  1. 住房保障支出
  • 住房公积金:反映教育部机关及 75 所直属高校和36 个直属事业单位,按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。
  • 提租补贴:经国务院批准,于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴 90 元。
  • 购房补贴:根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)的规定,从停止住房实物分房后,房价收入比在 4 倍以上的地区,可以对无房和住房面积未达到规定标准的职工发放住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005 〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
  1. 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  3. 上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
  4. 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  5. 对下级单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

(三)“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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