国家自然科学基金委员会2019年度部门预算
目录
第一部分 国家自然科学基金委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 国家自然科学基金委员会 2019 年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 国家自然科学基金委员会 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件下载
第一部分 国家自然科学基金委员会概况
一、主要职能
国家自然科学基金委员会是科技部管理的事业单位,成立于1986 年 2 月,依据《国家自然科学基金条例》履行下列职责:
(一)制定和实施支持基础研究和培养科学技术人才的资助计划,受理项目申请,组织专家评审,管理资助项目,促进科研资源的有效配置,营造有利于创新的良好环境。
(二)协同国家科学技术行政主管部门制定国家发展基础研究的方针、政策和规划,对国家发展科学技术的重大问题提供咨询。
(三)接受国务院及有关部门委托开展相关工作,联合有关机构开展资助活动。
(四)同其他国家或地区的政府科学技术管理部门、资助机构和学术组织建立联系并开展国际合作。
(五)支持国内其他科学基金的工作。
(六)承办国务院交办的其他事项。
二、部门预算单位构成国家自然科学基金委员会部门预算仅为本级预算。
第二部分 国家自然科学基金委员会 2019 年部门预算表
财政拨款收支总表
部门公开表 1
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
3,261,872.43 |
一、本年支出 |
3,306,945.43 |
(一)一般公共预算拨款 |
3,261,872.43 |
(一)科学技术支出 |
3,305,128.25 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)社会保障和就业支出 |
824.18 |
|
(三)住房保障支出 |
993.00 |
|
二、上年结转 |
45,073.00 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
45,073.00 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,306,945.43 |
支出总计 |
3,306,945.43 |
一般公共预算支出表
部门公开表 2
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 2019 年预算数比 2018 年执行数 | 2019 年预算数比 2018 年执行数(扣除发改委基建) | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 |
扣除发改委基建后执行数 |
年初预算数 | 扣除发改委基建后预算数 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | |||||
206 | 科学技术支出 | 2,946,448.27 | 2,946,448.27 | 3,260,055.25 | 8,516.07 | 3,251,539.18 | 3,260,055.25 | 313,606.98 | 10.64% | 313,606.98 | 10.64% |
20602 | 基础研究 | 2,804,448.27 | 2,804,448.27 | 3,260,055.25 | 8,516.07 | 3,251,539.18 | 3,260,055.25 | 455,606.98 | 16.25% | 455,606.98 | 16.25% |
2060203 | 自然科学基金 | 2,804,448.27 | 2,804,448.27 | 3,111,055.25 | 8,516.07 | 3,102,539.18 | 3,111,055.25 | 306,606.98 | 10.93% | 306,606.98 | 10.93% |
2060299 | 其他基础研究支出 | 149,000.00 | 149,000.00 | 149,000.00 | 149,000.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 142,000.00 | 142,000.00 | -142,000.00 | -100.00% | -142,000.00 | -100.00% | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 142,000.00 | 142,000.00 | -142,000.00 | -100.00% | -142,000.00 | -100.00% | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 824.18 | 824.18 | 824.18 | 824.18 | 824.18 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 824.18 | 824.18 | 824.18 | 824.18 | 824.18 | |||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
618.74 |
618.74 |
|
618.74 |
618.74 |
|
618.74 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
205.44 |
205.44 |
|
205.44 |
205.44 |
|
205.44 |
|
221 | 住房保障支出 | 563.00 | 563.00 | 993.00 | 993.00 | 993.00 | 430.00 | 76.38% | 430.00 | 76.38% | |
22102 | 住房改革支出 | 563.00 | 563.00 | 993.00 | 993.00 | 993.00 | 430.00 | 76.38% | 430.00 | 76.38% | |
2210201 | 住房公积金 | 350.00 | 350.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 400.00 | 114.29% | 400.00 | 114.29% | |
2210202 | 提租补贴 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
2210203 | 购房补贴 | 165.00 | 165.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 30.00 | 18.18% | 30.00 | 18.18% | |
合计 | 2,947,011.27 | 2,947,011.27 | 3,261,872.43 | 10,333.25 | 3,251,539.18 | 3,261,872.43 | 314,861.16 | 10.68% | 314,861.16 | 10.68% |
一般公共预算基本支出表
部门公开表 3
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
2019 年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
6,839.59 |
6,839.59 |
|
30101 |
基本工资 |
1,774.47 |
1,774.47 |
|
30102 |
津贴补贴 |
557.44 |
557.44 |
|
30107 |
绩效工资 |
2,733.72 |
2733.72 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
618.74 |
618.74 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
205.44 |
205.44 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
85.62 |
85.62 |
|
30113 |
住房公积金 |
750.00 |
750.00 |
|
30114 |
医疗费 |
112.40 |
112.40 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.76 |
1.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
30201 |
办公费 |
78.50 |
|
78.50 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
30203 |
咨询费 |
5.00 |
|
5.00 |
30205 |
水费 |
21.00 |
|
21.00 |
30206 |
电费 |
176.00 |
|
176.00 |
30207 |
邮电费 |
47.00 |
|
47.00 |
30208 |
取暖费 |
65.00 |
|
65.00 |
30209 |
物业管理费 |
326.00 |
|
326.00 |
30211 |
差旅费 |
55.40 |
|
55.40 |
30213 |
维修(护)费 |
361.56 |
|
361.56 |
30215 |
会议费 |
34.73 |
|
34.73 |
30216 |
培训费 |
130.74 |
|
130.74 |
30217 |
公务接待费 |
7.76 |
|
7.76 |
30218 |
专用材料费 |
20.00 |
|
20.00 |
30226 |
劳务费 |
680.10 |
|
680.10 |
30228 |
工会经费 |
80.00 |
|
80.00 |
30229 |
福利费 |
4.62 |
|
4.62 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
61.83 |
|
61.83 |
30239 |
其他交通费用 |
320.00 |
|
320.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
523.76 |
|
523.76 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
493.66 |
493.66 |
|
30301 |
离休费 |
61.89 |
61.89 |
|
30302 |
退休费 |
330.50 |
330.50 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.43 |
0.43 |
|
30304 |
抚恤金 |
95.44 |
95.44 |
|
30305 |
生活补助 |
3.60 |
3.60 |
|
30309 |
奖励金 |
1.00 |
1.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.80 |
0.80 |
|
合计 |
10,333.25 |
7,333.25 |
3,000.00 |
一般公共预算"三公"经费支出表
部门公开表 4
单位:万元
2018 年年初预算数 | 2018 年调整预算数 | 2019 年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行
费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
398.81 | 303.00 | 70.00 | 70.00 | 25.81 | 398.81 | 303.00 | 70.00 | 70.00 | 25.81 | 386.85 | 303.00 | 61.83 | 61.83 | 22.02 |
政府性基金预算支出表
部门公开表 5
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
注:我委没有使用政府性基金预算财政拨款安排的基本支出和项目支出预算,故本表无数据。
部门收支总表
部门公开表 6
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
3,261,872.43 |
一、科学技术支出 |
3,385,313.25 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
824.18 |
三、事业收入 |
|
三、住房保障支出 |
993.00 |
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
五、其他收入 |
80,185.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,342,057.43 |
本年支出合计 |
3,387,130.43 |
上年结转 |
45,073.00 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3,387,130.43 |
支 出 总 计 |
3,387,130.43 |
部门收入总表
部门公开表 7
单位:万元
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教
育收费 |
|||||||||
206 | 科学技术支出 | 3,385,313.25 | 45,073.00 | 3,260,055.25 | 80,185.00 | |||||||
20602 | 基础研究 | 3,354,533.25 | 14,293.00 | 3,260,055.25 | 80,185.00 | |||||||
2060203 | 自然科学基金 | 3,205,533.25 | 14,293.00 | 3,111,055.25 | 80,185.00 | |||||||
2060299 | 其他基础研究支出 | 149,000.00 | 149,000.00 | |||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 30,780.00 | 30,780.00 | |||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 30,780.00 | 30,780.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 824.18 | 824.18 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 824.18 | 824.18 | |||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
618.74 |
|
618.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
205.44 |
|
205.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 993.00 | 993.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 993.00 | 993.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 750.00 | 750.00 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 48.00 | 48.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 195.00 | 195.00 | |||||||||
合 计 | 3,387,130.43 | 45,073.00 | 3,261,872.43 | 80,185.00 |
部门支出总表
部门公开表 8
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
206 |
科学技术支出 |
3,385,313.25 |
9,766.07 |
3,375,547.18 |
|
|
|
20602 |
基础研究 |
3,354,533.25 |
9,766.07 |
3,344,767.18 |
|
|
|
2060203 |
自然科学基金 |
3,205,533.25 |
9,766.07 |
3,195,767.18 |
|
|
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
149,000.00 |
|
149,000.00 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
30,780.00 |
|
30,780.00 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30,780.00 |
|
30,780.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
824.18 |
824.18 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
824.18 |
824.18 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
618.74 |
618.74 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
205.44 |
205.44 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
993.00 |
993.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
993.00 |
993.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
750.00 |
750.00 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
195.00 |
195.00 |
|
|
|
|
合 计 |
3,387,130.43 |
11,583.25 |
3,375,547.18 |
|
|
|
第三部分 国家自然科学基金委员会2019 年部门预算情况说明
一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
2019 年我委财政拨款收支总预算 3,306,945.43 万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入 3,261,872.43 万元、上年结转 45,073.00 万元;支出包括:科学技术支出 3,305,128.25 万元、社会保障和就业支出 824.18 万元、住房保障支出 993.00万元。
二、关于 2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我委 2019 年一般公共预算当年拨款 3,261,872.43 万元,比2018 年执行数增加 314,861.16 万元,增长 10.68%,主要是中央财政对国家自然科学基金的投入与去年相比有所增加,用以推动基础研究,促进科研资源的有效配置,营造有利于创新的良好环境, 推动经济社会的发展。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术(类)支出 3,260,055.25 万元,占 99.94%;社会保障和就业(类)支出 824.18 万元,占 0.03%;住房保障(类)支出 993 万元,占 0.03%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
- 科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)2019 年预算数为 3,111,055.25 万元,比 2018 年执行数增加 306,606.98万元,增长 10.93%。主要是 2019 年中央财政对国家自然科学基金的投入有所增加。
- 科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)2019 年预算数为 149,000.00 万元,为我委代管"千人计划"青年项目,比 2018 年执行数增加 149,000.00 万元。主要是按财政要求进行科目间结构调整,将原安排在"其他科学技术支出(项)"的经费调至本科目安排。
- 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支 出(项)2019 年财政拨款预算数比 2018 年执行数减少 142,000.00 万元,下降 100%。主要是按财政要求进行科目间结构调整,将原安排在本科目的经费调至"其他基础研究支出(项)"安排。
- 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为 618.74 万元,比 2018 年执行数增加 618.74 万元。主要是按财政要求进行科目间结构调整,将原安排在"科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)"的经费调至本科目安排。
- 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位职业年金缴费支出(项)2019 年预算数为 205.44 万元,比2018 年执行数增加 205.44 万元。主要是按财政要求进行科目间结构调整,将原安排在"科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)"的经费调至本科目安排。
- 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算数为 750.00 万元,比 2018 年执行数增加 400 万元, 增长 114.29%。主要是新进人员到岗、正常晋升晋级以及弥补以前年度住房公积金资金缺口。
- 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019 年预算数为 48 万元, 与 2018 年执行数持平。
- 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019 年预算数为 195 万元,比 2018 年执行数增加 30 万元,增长18.18%。主要是新进人员到岗、正常晋升晋级。
三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
我委 2019 年一般公共预算基本支出 10,333.25 万元,其中:
人员经费 7,333.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费 3,000.00 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、关于 2019 年"三公"经费预算情况说明
2019 年"三公经费"预算数为 386.85 万元,其中:因公出国(境)费 303.00 万元,公务用车购置及运行费 61.83 万元,公务接待费 22.02 万元。2019 年"三公"经费预算比 2018 年减少 11.96 万元,降低 3%。主要原因:按照党中央、国务院关于过"紧日子" 和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减公务用车费用和公务接待费支出。
五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况的说明
我委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,我委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转; 支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 3,387,130.43 万元。
七、关于 2019 年收入预算情况说明
我委 2019 年收入预算 3,387,130.43 万元,其中:上年结转45,073.00 万元,占 1.33%;财政拨款收入 3,261,872.43 万元, 占 96.30%;其他收入 80,185.00 万元,占 2.37%。
八、关于 2019 年支出预算情况说明
我委 2019 年支出预算 3,387,130.43 万元,其中:基本支出11,583.25 万元,占 0.34%;项目支出 3,375,547.18 万元,占99.66%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)国家自然科学基金项目情况。
1. 项目概述
国家自然科学基金项目主要用于资助和管理国家自然科学基金。主要支出内容包括资助国家自然科学基金项目、国家杰出青年科学基金项目;组织科学基金项目评审和管理,建设和维护科学基金管理信息系统,以及保障事业运行所必需的购置和修缮等辅助支撑工作所需支出。
20 世纪 80 年代初,为推动我国科技体制改革,变革科研经费拨款方式,中国科学院 89 位院士(学部委员)致函党中央、国务院, 建议借鉴国际成功经验,设立面向全国的自然科学基金,得到党中央、国务院的首肯。国家自然科学基金资助国内高等学校、科学研究机构和其他具有独立法人资格、开展基础研究的公益性机构的科学技术人员开展基础研究和科学前沿探索。科学基金工作全面引入和实施了先进的科研经费资助模式和管理理念,确立了"依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理"的评审原则,建立了"科学民主、平等竞争、鼓励创新"的运行机制,充分发挥了自然科学基金对我国基础研究的"导向、稳定、激励"的功能。按照全面深化科技体制改革、实施创新驱动发展战略的总体部署,科学基金着力推进"明确资助导向,完善评审机制,优化学科布局"三大改革任务。通过坚持"鼓励探索,突出原创;聚焦前沿,独辟蹊径;需求牵引,突破瓶颈;共性导向,交叉融通" 的新时代资助导向,建立"负责任、讲信誉、计贡献"的智能辅助分类评审机制,构建符合知识体系内在逻辑和结构,知识层次与应用领域相统一的学科布局,力争在科学创新中发挥独特作用, 推动我国基础研究繁荣发展。
2. 立项依据
国务院办公厅《关于印发国家自然科学基金委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(国办发〔2000〕82 号)规定, 国家自然科学基金委员会是管理国家自然科学基金的事业单位。国家自然科学基金委员会根据国家发展科学技术的方针、政策和规划,按照与社会主义市场经济体制相适应的自然科学基金制运作方式,运用国家财政投入的自然科学基金,资助自然科学基础研究和部分应用研究,发现和培养科技人才,发挥自然科学基金的导向和协调作用,促进科学技术进步和经济、社会发展;负责国家自然科学基金管理。
《国家自然科学基金条例》(国务院令 2007 年第 487 号)规定,国家设立国家自然科学基金,用于资助《中华人民共和国科学技术进步法》规定的基础研究,国家自然科学基金主要来源于中央财政拨款。《国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等) 管理改革方案的通知》(国发〔2014〕64 号)明确规定,根据国家战略需求、政府科技管理职能和科技创新规律,将中央各部门管理的科技计划(专项、基金等)整合形成五类科技计划(专项、基金等)。其中,国家自然科学基金资助基础研究和科学前沿探索, 支持人才和团队建设,增强源头创新能力。
3. 实施主体
该项目由国家自然科学基金委员会组织实施。
4. 实施方案
(1) 总体思路。
国家自然科学基金把握"支持基础研究、坚持自由探索、发挥导向作用"的战略定位,着力培养创新思想和创新人才,进一步加强对科研工具研制的支持。国家自然科学基金委员会负责制定和发布基础研究和部分应用研究指南,受理课题申请,组织专家评审,择优资助,营造有利于创新的研究环境。
(2) 实施方式及进度安排。
国家自然科学基金资助工作遵循公开、公平、公正的原则, 实行尊重科学、发扬民主、提倡竞争、促进合作、激励创新、引领未来的方针,充分发挥专家的作用,采取宏观引导、自由申请、平等竞争、同行评审、择优支持的机制。
国家自然科学基金委员会按照代表性与多样性相结合、动态调整和专家自愿等原则,遴选具有较高学术水平、良好职业道德的专家,组建同行专家评审队伍和学科评审组或专业评审委员会。评审专家对申请资助项目从科学价值、创新性、社会影响、研究方案的可行性以及申请经费等方面做出独立判断和评价,结合资助计划提出资助建议。
一般依照以下程序遴选和确定资助项目:对项目申请进行形式审查;同行专家通讯评审;学科评审组会议评审;委务会议批准。国家自然科学基金大部分项目类型采取每年集中接收的方式受理申请,一般受理截止时间为每年 3 月 20 日。1 月份发布项目申请指南,4-7 月份完成初步审查、同行专家通讯评审、学科评审组会议评审工作,8 月份委务会议审议批准。
(3) 阶段目标和成果。
"十三五"乃至更长一段时期,科学基金要推进科学和工程前沿,催生更多科学突破,培育科学英才,助推我国基础研究实现与科技发达国家的"总量并行、贡献并行、源头并行",为创新驱动发展提供战略支撑,形成学科繁荣发展、原创成果充盈、高端人才集聚、创新文化浓郁的局面,奠定创新型国家的科学基础。
5. 实施周期
该项目长期实施。
6. 年度预算安排
2019 年该项目拟安排一般公共预算 3,102,539.18 万元。其中:
(1) 国家自然科学基金项目 2,990,089.18 万元。包括资助的国家自然科学基金项目直接费用支出和间接费用支出。
(2) 国家杰出青年科学基金项目 76,140.00 万元。包括资助的国家杰出青年科学基金项目直接费用支出和间接费用支出。
(3) 项目组织实施费 33,800.00 万元。主要是科学基金项目受理、评审活动支出,包括同行专家通讯评议费、专家咨询费、评审会议费等;科学基金项目管理方面的相关支出,如审计监督经费、科教宣传经费等。
(4) 信息网络建设及修缮等项目 2,510.00 万元。主要是国家自然科学基金管理信息系统的运行维护及适应性调整;建设国家科技管理信息系统、基础研究知识库系统、项目成果信息系统等;以及保障事业运行所必需的购置和修缮等辅助支撑工作所需支出。
7. 项目绩效目标和指标
项目支出绩效目标表 | |||||
(2019 年度) | |||||
项目名称 | 国家自然科学基金 | ||||
主管部门及代码 | [280]国家自然科学基金委员会 | 实施单位 | 国家自然科学基金委员会 | ||
项目属性 | 项目期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 年度资金总额: | 3,182,724.18 | ||
其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 3,102,539.18 | |||
其他资金 | 其他资金 | 80,185.00 | |||
总体目标 | 中期目标(2019-2021 年) | 年度目标 | |||
2019-2021 年,国家自然科学基金委员会将运用国家财政投入的自然科学基金,资助自然科学基础研究和部分应用研究,发现和培养科技人才。负责国家自然科学基金管理,监督基金资助项目的实施;制定和发布基础研究和部分应用研究指南;受理课题申请,组织专家评审, 择优资助;保障基金管理各项工作有效有序进行。 | 2019 年,国家自然科学基金委员会将运用国家财政投入的自然科学基金,组织专家完成项目评审并对立项的自然科学基础研究项目进行资助。通过资助工作,促进自然科学领域各学科的均衡发展,涌现 10 项左右里程碑式的学科前沿工作,面向世界科学前沿涌现 3-5 项具有原创意义的重大成果;争取在每个学科领域,形成 1 个以上具有重要国际影响力的研究团队。国家自然科学基金委员会负责国家自然科学基金管理,监督基金资助项目的实施;保障基金管理各项工作有效有序进行。 |
(二)政府采购情况。
2019 年我委政府采购预算总额 9,406.85 万元,其中:政府采购货物预算 1,192.00 万元、政府采购服务预算 8,214.56万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至 2018 年 7 月底,我委实有车辆19辆。其中,部级领导干部用车 6 辆、主要领导干部用车 7 辆、离退休干部用车 3 辆、机要通信用车2辆、应急保障用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上大型设备。
2019 年计划更新购置公务用车 3 辆,其中部级领导干部用车2 辆,离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备和 100万元以上大型设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
2018 年实行绩效目标管理的项目 8 个,涉及一般公共预算拨款 2,795,182.00 万元,基金预算 0 万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目 4 个, 涉及一般公共预算拨款1,651,400.00 万元,基金预算 0 万元。2019 年实行绩效目标管理的项目 8 个,涉及一般公共预算拨款 3,102,538.18 万元,基金预算 0 万元;纳入绩效评价试点的项目 2 个,涉及一般公共预算拨款 1,901,440.00 万元,基金预算 0 万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述"一般公共预算拨款收入"等以外的收入。主要是联合基金委外投入方资金,这些资金将由我委在 2019 年统一拨付至项目依托单位;人社部拨入的政府特殊津贴等。
(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指国务院设立的自然科学基金支出。
(五)科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 指中央设立的"千人计划"青年项目专项支出, 自 2017 年起由我委代管。2019 年按财政要求进行科目间结构调整, 将原安排在本科目的经费调至"其他基础研究支出(项)"安排
(六)科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):指中央设立的"千人计划"青年项目专项支出,2019 年起将原安排在"其他科学技术支出(项)"的青年千人计划经费调至本科目安排。
(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在职人员的基本养老保险缴费支出。
(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指在职人员的职业年金缴费支出。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务院批准,于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴 90 元。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)的规定,从 1998 年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位< 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
(十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
(十五)"三公"经费:纳入中央财政预决算管理的"三公"经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件下载
